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Procedura di Fatturazione Acconto su Ordine

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Con ProgestNOW è possibile creare Fatture di Acconto che vanno a decrementare l’importo “da fatturare” di un ordine cliente. Vediamo come creare una Fattura di Acconto e cosa questo comporta.

Immaginiamo di avere un ordine cliente registrato per il Cliente Numero 2. Vogliamo emettere una fattura di acconto da €150 relativa a questo ordine.

Andiamo in creazione di una nuova fattura e scegliamo il Cliente Numero 2. A questo punto clickiamo su Evadi Ordine, e scegliamo l’ordine in questione. Lo selezioniamo e clickiamo il bottone “FATTURA ACCONTO”.

Il sistema ha pre-popolato la nostra fattura con una riga che riporta i riferimenti all’ordine. Possiamo entrare in modifica di tale riga ed inserire l’importo, per esempio € 150.

Al salvataggio della fattura, il sistema sposa la fattura appena creata con l’ordine in questione. Se guardiamo i Documenti Collegati della Fattura, ritroviamo infatti l’Ordine:

Se entriamo nell’ordine, vediamo che è stata aggiunta una riga per lo storno dei € 150 appena fatturati. Questa dinamica ci permette di emettere anche molteplici fatture di acconto, in quanto ciascuna andrà a generare una riga “ad importo negativo” sull’ordine in questione.

NB: se in seguito la fattura viene eliminata, il sistema NON rimuove la riga di acconto dall’ordine. Si tratta dunque di una casistica che l’operatore deve gestire manualmente.

 

acconto Vendite

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